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课程摘要:内部审计目的多样,审计涵盖的范围宽广,主要服务于管理层的管理,帮助管理层分析评价企业的内部控制流程,并就内部控制系统的优化提供管理建议。内部审计人员必须要重新审视自己的审计程序与方法,与时俱进,圆满完
课程摘要:内部审计程序、方法和实施
课程摘要:本课程学习后可以了解企业营业资本,通过顺向思维和逆向思维的方法并用进行探索企业,及时洞察到企业问题。在以IPO中财务尽调调查要点分析出发完善并过硬财务尽调技巧,并提供一份有价值的财务尽调报告为投资做决
课程摘要:通过本课程学习 资产评估与国有资产管理、国企混改尽职调查、内部审计的工作内容等等
课程摘要:通过本课程学习内部审计的概念和业务类别、内部审计发展的动因及发展趋势、内部环境的优化—与审计有关的内部环境、人力资源循环内部控制主要风险点及控制手段等等
课程摘要:通过本课程学习全过程中的“五步曲”、最新的工程审计形式—全过程跟踪审计、全过程跟踪审计的实施要点、全过程跟踪的综合审计阶段的主要关注内容等等
课程摘要:在目前大数据,云计算风起云涌的时代,内部审计如何跟上时代的潮流,做出转型的动作,向智能内审转型。国内银行,保险及央企很多已在开始智能内审的实践,内审人员如果不了解,不实践智能审计,不久的将来,可能会失
课程摘要:信息系统审计是内部审计中的重要审计形式之一,信息系统审计是国际通用,在国内近年流行的审计方法。开展信息系统审计是公司内控工作的重要组成部分,也是最容易遗漏的部分。只有信息系统安全,稳定和高效,才能保证
课程摘要:按照内部审计权威定义,内部审计是独立、客观的确认和咨询活动。内部审计在确认工作已做到一定程度后,如何向咨询转变?从哪些地方切入?咨询工作如何开展?
课程摘要:审计部门作为公司重要部门之一,应该有自己的战略,来保证公司总体战略的实现,如何构建审计部门的3-5年战略?在此基础上如何构建审计体系?从而实现发展业务和发展组织并重,来保障审计战略的实现?
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